职位描述:
岗位职责:
1)统筹安排或带队对集团总部及下属公司进行财务收支、营销管理、投融资管理的业务审计,并能给组员提供有效专业指导与支持;
2)审核相关审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告;
3)制定具体项目的审计计划和审计方案,完成审计资料的归档;
4)对涉及相关业务部门的投诉和举报进行专项调查审计,进行抽检复审;
5)了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量;
6)完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1)本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业,已获取CPA资格者优先考虑;
2) 多年从事财务内控审计或相关专业的工作经验(副总监至少10年以上),在相关专业上具有丰富的从业、管理或审计经验者优先考虑;
3) 专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和投融资、营销管理流程;熟悉财务、营销、投融资业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉审计管理及工作流程并有多年带队审计经验;
4)具有敏锐逻辑思维能力、严谨精炼的文字表达能力、良好的沟通能力。