职位描述:
一、岗位职责:
1.根据部门安排完成公司各类信托项目的现场审计、非现场审计、清算审计等审查工作,并能独立负责审计项目;
2.协助组织专题内审项目,如必要的专项审计、离任审计和财务相关审计;协助组织对公司的内部控制体系的评价工作;
3.负责出具所承担项目的审计报告,并监督督促审计结论和建议的落实等;
4.协调各部门相关工作,完成领导交办的其他工作。
二、任职资格:
1. 金融、财会、管理类等相关专业本科及以上学历;具有注册会计师、国际内部审计师或注册信息系统审计师优先;
2.具有2年以上会计师事务所或内部审计岗位工作经验,熟悉金融相关法律法规、内控制度及审计方面的各类专业知识及要求;具有金融机构内审岗位或信息系统审计工作经验者优先考虑。
3.能够运用Excel等数据分析工具进行数据分析,熟练使用OFFICE软件;
4.具备良好的报告书写能力以及表达沟通能力,学习及领悟能力强。