职位描述:
职责描述:
1、规划、执行内部控制审计工作,出具审计报告;
2、编制项目内审专案并组织实施例行专项审计(含舞弊查核及离任查核);
3、负责内审、内控、风险制度及文化的建立、维护及推动;
4、执行内部控制自评工作;
5、进行内控及风险管理机制培训和宣传;
6、对下属人员进行具体的工作指导,提高团队成员水平;
7、完成部门领导的其他交办工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、具有较强的风险控制能力,具有良好的沟通表达能力及逻辑分析判断能力
3、具备能独立撰写审计报告的能力
4、严谨、认真、良好的职业操守和洞察力,抗压能力强