职位描述:
职责描述:
工作职责:
1.围绕分公司年度战略关键举措制度年度审计(检查)工作计划;
2.负责对分公司及所属服务区财务收支、招标管理、招商管理、采购管理、合同管理、资金管理、费用预算管理等有关经济活动的审计(检查)工作;
3.收集、整理内部审计(检查)工作资料,编制审计(检查)报告;
4.做好审计(检查)文件、资料、记录的保管与定期归档工作;
5.对服务区固定资产和存货盘点工作进行监督、检查;
6.定期或不定期地进行必要的专项审计(检查);
7.配合、协助公司监察审计部开展对分公司及服务区的审计、检查工作,并根据监察审计部提出的意见及建议及时进行整改、反馈工作;
8.负责建立审计(检查)问题整改台账,及时跟进整改情况,确保整改率达到100%;
9. 每月定期向公司监察审计部上报审计(检查)问题整改情况;
10.起草内部审计工作总结等文字资料;
11. 完成公司监察审计部交办的临时性工作。
12. 负责完成领导安排的其他审计工作。
任职要求:
学历:本科及以上学历,审计、会计专业优先 。
相关工作经验:2年以上会计或审计工作经验。
专业知识技能: 熟悉国家有关财会、税务、审计政策法规,熟悉内部审计工作流程和方法,掌握会计、审计管理相关专业知识。具有初级及以上审计或会计专业技术资格;具有较强的发现问题、沟通协调、文字综合等能力。
岗位核心能力: 沟通协调能力、逻辑思维强,对审计工作有较深的理解。
工作地点在广东省内高速公路服务区:广东省江门市恩平市开阳高速大槐服务区,广州面试,在广州实习1-2个月(住房自理)介意者勿投。