职位描述:
工作职责:
1、根据法律法规和集团的经营管理要求开展审计工作,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
2、配合协调外部审计师和咨询顾问开展工作,与公司内部人员协调沟通,确保目标达成和各类流程的持续改善和优化。
3、协助审计总监设立年度审计计划,组织协调审计项目,并确保审计目标的达成。
4、协助审计总监设立审计部门的制度、职责和工作流程。
5、能够对于公司生产经营的风险,及时提出建议和方案,并协助落地实施和整改。
任职要求:
1、审计或会计财务类等专业本科以上学历。
2、熟悉各类审计法规及要求。
3、具有3-5年的审计工作经验。
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力。
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力。
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳,具备各类专业资格优先(如注册审计师、注册会计师、中级会计师之类)。