职位描述:
岗位职责:
1、负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度;
2、负责设计内控审计检查和处理流程方案;
3、熟悉财务收支、财务状况及有关经营活动;
4、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
5、审计公司资金使用情况。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业,1年以上工作经验;
2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。