职位描述:
岗位职责:
1、 按照公司审计计划的安排、《公司内部审计制度》规定以及相关法律、法规和公司规定的内审部权限,参与对集团及下属分子公司的内部审计,对公司业务流程制度的建立和实施等情况进行监督检查;
2、 参与制定年度审计计划、根据年度审计计划,参与拟定经济责任审计、年度经营业绩考核审计、考核专项审计方案,并负责方案实施;
3、 协助出具审计报告和整改通知书,审核整改方案并进行跟踪检查,协助解决出现的新问题;
4、 熟悉公司项目的各个流程,负责审查项目考核及项目过程管控的合规、合理性;
5、 完成公司管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项。
任职资格:
1、 全日制大学本科及以上学历,审计、会计、金融等相关专业毕业;
2、 2-5年内控、审计、合规或咨询工作经验,四大会计师事务所经验优先,互联网或汽车金融行业工作经验优先;
3、 了解企业内部审计基本流程,具备审计管理的实际操作能力
4、 时间观念和责任感较强;
5、 具备良好的压力承受能力、信息管理能力、口头及书面沟通能力、协调能力;