职位描述:
岗位职责:
1、梳理公司及所属子公司的内部控制制度和流程,根据公司业务发展需要,制定及优化公司内部控制流程、方法及执行标准;
2、根据内部控制要求健全内部控制管理制度、内审工作规章制度以及审计工作流程;通过内控体系和审计工作的进行,及时发现公司潜在的问题和风险,向公司管理层提出改进意见;
3、按照公司年度工作计划,组织制定年度审计计划。根据年度审计计划,指导、监督企业内部各项审计工作,包括但不限于财务审计、合规审计、绩效审计等专项审计以及全面审计;
4、审计结束,独立完成审计报告的撰写,根据审计结果提出完善内部管理或问责处理建议,并负责跟进后续审计,检查审计决定的执行情况,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、协调外部审计机构的审计需求及有关安排;
6. 负责审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业本科以上学历,具有审计师、会计师、注册会计师资格证者优先;
2、2年以上财务部门,1年以上风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;
3、具备优秀的职业判断能力,熟悉公司业务和运营流程,熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;
4、较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强;
5、熟悉财务用友软件。