职位描述:
工作职责:
1、通过业务流程审计、IT系统审计、专项审计等多角度的评估,发现风险领域,对系统、流程提出改进建议,并且督促落地,帮助公司快速、健康、稳定地实现业务目标;
2、制定项目审计计划,对考拉业务中的风险进行评估,主要包括运营风险、合规风险、数据泄露风险等,通过定性及定量分析,发现重大风险点;
3、对关键的业务、完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作,提出流程设计、执行缺陷,撰写审计报告;
4、定期与业务方沟通审计发现的问题以及相应的整改进展。
任职要求:
1、10年以上相关工作经验,外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景;
2、大学本科财务或管理类专业毕业,已经或正在考取国内或国际认可的专业会计师或审计师资格;
3、对互联网业务有认识,或具有相关审计工作经验者优先考虑;
4、熟练使用办公软件,对Oracle ERP系统的应用有认识,懂数据库和SQL语言者优先考虑
5、为人勤奋上进、成熟务实,拥有长远发展专业审计、内控、财务类事业的抱负;
6、具有良好的团队精神,良好的人际关系、说话及书面沟通技巧,能独立完成工作和处理难题。