职位描述:
岗位职责:
1、对公司的内部管理体系进行检查和监督,及时发现经营活动中存在的潜在问题和风险点;
2、对经济责任、财务收支、企业预算、资产处置、投资、承包、合同、费用、损益等项目及内控制度执行情况进行审计;
3、拟定审计计划和方案,编写审计工作底稿和审计报告,以书面形式提供审计稽核意见,提出经营管理意见和建议并跟进整改情况;
4、日常参与采购招标、供应商选择、报价审核以及合同审核;
5、开展反舞弊调查取证,处理举报投诉、案件协查、责任追究等工作。
岗位要求:
1、3-5年以上跨区域、多元化集团企业内部或会计师事务所审计经验,互联网相关行业优先;
2、掌握财税和经济法律相关知识,较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断和追踪问题根本原因;
3、具有反舞弊案件调查和稽核审计经验;
4、能够应对复杂局面,具有良好的交流沟通能力;
5、能熟练使用excel、PPT等常用办公软件,具有良好的口头和书面表达能力,能独立撰写各类报告;
6、本科以上学历,金融、审计或经济管理等相关专业,有CIA、CPA等资质优先。