职位描述:
职责描述:
1、根据公司的目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作,收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告,并根据审计发现,推动或协助相关部门进行改进和优化;
2、关注公司业务重点与风险变化,参与年度风险评估和审计规划的制定,并为员工提供专业培训;
3、监督、检查公司制度的落实情况,跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
4、参照业界经验,制定和优化风险管理、内控的相关流程和方法;
5、具备发现违规、舞弊线索的能力,可独立承担投诉、举报的项目。
任职要求:
1. 本科或以上学历,具备财务、审计相关专业知识;
2. 具有跨国公司、国内大型企业、四大外审、国内大型会计师事务所5年以上内审工作经验优先考虑;
3. 能够独立开展审计、专业调查、流程内控分析,能为战略提供决策支持,能够提出切实可行的解决方案;
4. 具有良好的分析及逻辑思维能力,熟悉项目管理,富有合作精神,具备良好的沟通和表达能力;
5. 要求诚实正直、有较强的抗压能力,可接受适当的出差。