职位描述:
岗位职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。