职位描述:
职责描述:
1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;
2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;
6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;
7、参与投资项目的尽职调查,并完成财务尽调报告;
8、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理相关专业本科及以上学历;
2、具有3年以上大型会计师事务所审计工作经验,注册会计师资格优先;
3、具备国家财务、税务、金融、独立审计的法律法规及准则的专业知识;
4、具备良好的敬业精神和职业道德操守;
5、工作细致、严谨,具有较强的组织协调、沟通表达、以及计划与执行能力。