职位描述:
职责描述:
1、根据公司流程制度,负责相关工作的内控及风险管理工作,确保公司内控及风险管理目标的实现;
2、具体执行对公司各业务部门的风险评估程序,发现内控漏洞,采取整改措施。并出具相关报告以改善建议;对内控制度的执行情况,按时进行核查;
3、对财务核算及成本控制进行审计。并提出处理意见和建议,以控制公司的成本预算;
4. 深入理解业务流程,确认风险控制点协助上级完善内部控制制度,修订内控流程规则;
5. 具体执行公司内部控制工作运行的监督指导,加强各部门风险合规意识,确保内审内控制度落实和有效执行。
公司福利:1.领先同行业的薪资待遇。2.婚庆、生育等各项礼金。3.公司各类基金解决员工购房、患病等后顾之忧。4.公司长期服务奖金。5.员工持股计划。6.每年2次旅游(可带家属)。7.17类丰富的假期
任职要求:
1、本科以上以上学历;财务、审计、法律等相关专业;
2、一年以上内控内审经验;
3、熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术;
4、有良好的分析解决问题能力,较强的风险控制的能力,应变能力;
5、具有较强的沟通、协调、管理能力,工作认真负责,有原则性。