职位描述:
工作职责:
1、根据公司战略建立和完善集团公司内审体系,根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定重点内审计划;
2、撰写内部审计和调研的相关报告,预测并明示企业各部存在问题,提出预防建议和整改方向,及时或定期审阅发现的问题和建议,跟进内审报告反馈,协调各职能部门与企业的后续整改工作;
2、负责执行公司IT系统相关内审内控工作,支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析;
3、建立与完善集团流程管理体系,牵头组织各部门进行流程盘点,制定年度流程优化计划;
4、负责集团所有流程与制度的发布提请工作,确保审批后的流程、制度及时发布;
任职要求:
1、5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程,有独立制定年度审计计划和撰写内审报告的经验;
4、具有互联网行业IT审计以及应对美国上市公司SOX 404审计经验者优先;
5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。