职位描述:
岗位职责:
1、规划并开展集团内部审计工作,优化审计流程及工作规范;
2、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
3、协助搭建基于风险管控的内部审计评估、审核计划和风险管理系统;
4、通过撰写审计报告作出合理分析并持续监控后续改善行动;
5、处理上级安排的临时任务;
任职要求:
1、全日制本科学历,审计、金融、财务或相关专业,中英文读写流利;
2、具备良好的规划、分析和解决问题的能力,8年以上审计工作经验;
3、较强的跨部门沟通能力、领导力、有团队合作精神,能独立开展审计工作;
4、持有注册会计师、CIA或相关的证书优先;
5、能适应偶尔出差。
6、能力稍逊可应聘副经理
福利待遇:
1、五天八小时工作制,周末双休;
2、按国家规定比例,购买五险一金;
3、享有国家法律规定的法定节假日,享有带薪婚假、产假、工伤假、年假、病假;
4、丰富的员工餐(含早、中、晚餐)
5、公司内部健身房,每周羽毛球活动,节日文化活动、旅游等;
6、每年享有年度调薪及花红机会。