职位描述:
1、根据年度审计计划开展总部及各业务单元的相关财务、业务、信息系统及其他专项的审计;
2、针对审计中发现的问题,与被审计对象和相关职能充分沟通,对存在的流程缺陷和管理问题,进行分析共同找出流程整改方案,并跟进整改情况;
3、根据公司管理层指示,通过严谨的审计和有效的沟通,推动各职能部门更好的履行职责、优化流程、提升运营质量;
4、协助制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行;
5、支持公司相关重要管理制度、流程的设计和讨论,提供相关建议和意见;
任职要求
任职要求:
1、审计、会计、财经专业,扎实的审计实务理论;
2、5年以上工作经验,具有大型企业内部审计、风险调查、流程优化等工作经验;
3、熟悉互联网和生产制造业业务流程经验;
4、拥有CPA、CIA、中级审计师等专业证书优先;
5、优秀的书面报告撰写能力,以及沟通协调能力。