职位描述:
职责描述:
(1)组织实施内部控制制度建设和监督检査,负责内部控制制度的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的缺陷和风险,并针对问题提岀整改措施;
(2)制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划;
(3)负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;
(4)组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;
(5)完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系,并拟定相应管理工作实施办法;
(6)负责组织实施工程审计、合同审计、专项审计;
(7)负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作;
(8)完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务。
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度。
3、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。
4、具有较强的理解、分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。
5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神。
6、财务、审计相关专业,全日制本科及以上学历。
7、从事审计工作或有相关工作经验3年以上。
8、持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先。