职位描述:
岗位职责:
1、规划并开展集团内部审计工作,优化审计流程及工作规范;
2、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
3、协助搭建基于风险管控的内部审计评估、审核计划和风险管理系统;
4、通过撰写审计报告作出合理分析并持续监控后续改善行动;
5、处理上级安排的临时任务。
任职要求:
1、985/211院校本科或以上学历,财务、会计、审计或法律专业优先;
2、2年以上审计或者内审相关工作经验,具备良好的规划、分析和解决问题的能力;
3、较强的跨部门沟通能力、领导力、有团队合作精神,能独立开展审计工作。