职位描述:
1.负责拟定公司审计监察工作发展规划;负责优化完善内部审计、监察制度和体系。
2.参与企业内控体系的设计与建设,识别和评估公司经营活动中存在的问题和潜在风险,并提出接受或规避意见。
3.全面负责本部门工作,负责对公司资产和投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;负责对公司内部控制制度和风险管理进行审计。
4.负责投诉事项监察工作;负责对廉洁从业情况进行调查;参与绩效考核。
5. 根据审计监察工作需要,对接和配合外部审计监察机构的审计监察工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财经类专业、工程类专业。
2.10年以上工作经验,30-40岁,熟悉上市企业内部控制规范、财税知识;熟悉企业的管理知识和法规。
3.具备注册会计师或中级职称。
4.从事过道路、房建等施工企业的财务工作或工程工作,对施工企业存在的问题具有判断能力。
5..具有较强的组织协调能力、计划与控制能力,有事业心和责任感。