职位描述:
岗位职责:
1、根据部门年度审计工作安排,负责组织实施对集团公司及各分子公司的常规审计、重点项目审计等工作;
2、及时向审计监察主任通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交相关审计报告;
3、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
4、负责组织对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
5、根据公司内控管理要求,落实集团重要管理事项的监察工作;
6、协助上级建立反舞弊体系,保证反舞弊热线、电子邮箱、信箱有效运作;
7、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
8、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导;
9、配合审计监察主任做好审计及内控监察工作;
10、对下属提供工作指导;
11、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理学、审计学相关专业,持内部审计相关证书优先;
2、5年以上财务、审计监察工作经验,具备大型企业集团工作经验优先;
3、熟悉监察相关法律法规及内控管理规范、流程;
4、熟悉公司各中心、分子公司运作流程及重要节点;
5、具有较强的数据分析、调查研究能力;
6、具备良好的沟通、表达能力,做事客观公正;
7、能承受较强的工作压力及较强的问题解决能力;
8、熟练使用office办公软件。