职位描述:
工作职责:
1、统筹并领导集团财务审计、内控审计、经济责任审计以及舞弊审计等审计项目;
2、维护更新内部审计章程,制定内部审计具体准则、工作规范和指南,建立完善的内部审计制度和工作程序;
3、制定年度、半年度以及季度审计计划;
4、定期向审计委员会和公司管理层汇报审计工作;
5、完成上级部门安排的其它工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、三年以上审计工作经验,有大型会计师事务所或相关行业经验者优先考虑;
3、有较强的逻辑思维能力和学习能力,不断适应新的审计项目;
4、有较强的执行力,对公司的决定能迅速实施落实,按时按质完成工作;
5、具有较强的口头表达能力和文字表达、综合、总结能力,熟练使用办公软件;
6、具有较强领导和布局能力,带领团队高效完成工作;
7、具有较强的工作抗压能力,能适应出差。